問題已解決

老師,我們12月份銷項(xiàng)稅額:12363.19,進(jìn)項(xiàng)稅額46477.87,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵,這個(gè)分錄要怎么處理

84784996| 提問時(shí)間:2023 12/15 13:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這樣的 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 46477.87-12363.19=34114.68 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅34114.68
2023 12/15 13:04
84784996
2023 12/15 13:06
月末要把轉(zhuǎn)出多交的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小鎖老師
2023 12/15 13:06
不需要,那個(gè)是不要的
84784996
2023 12/15 13:12
好的,謝謝,老師
小鎖老師
2023 12/15 13:14
不客氣的,祝您開心
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