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老師,期末進(jìn)項稅額大于銷項稅額是,有留抵稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么些分錄呢
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速問速答您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅(進(jìn)項稅額大于銷項稅額的差額) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
10/24 16:03
84785010
10/24 16:41
有這樣的分錄嗎,都沒見過呢,不是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交/多交增值稅)嗎
東老師
10/24 16:41
就是這么做賬就可以的
84785010
10/24 16:42
什么根據(jù)呢
東老師
10/24 16:42
就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的一種方式而已
84785010
10/24 16:46
稅務(wù)實務(wù)有這樣講嘛
東老師
10/24 16:47
對的,就是進(jìn)項稅額和銷項稅額的差額
84785010
10/24 17:12
我知道是差額,老師的這分錄,沒見過的
東老師
10/24 17:12
因為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的方式有好幾種,這是其中的一種
84785010
10/24 17:13
書上也沒這樣講過,你確定這分錄正確嗎
東老師
10/24 17:14
我確定這個肯定是正確的
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