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老師:上月底應(yīng)交稅費貸方余額15842.64元;應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額5922.35元:我應(yīng)該怎么做分錄來顯示應(yīng)該要交的增值稅呢?

84784986| 提問時間:2023 12/12 11:48
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,同學(xué),首先你把應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額轉(zhuǎn)到貸方,借方是應(yīng)交稅費——未交增值稅
2023 12/12 11:49
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