問題已解決
老師你好!應收賬款貸方有余額,年終要不要給它調(diào)到應付賬款,怎么調(diào),要調(diào)賬還是調(diào)表,制作資產(chǎn)明細表時貸方因為有余額,用負數(shù)表示的,主管說不好看資產(chǎn)類的怎么有負數(shù),請老師指教一下怎么調(diào)?
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速問速答你好,同學,按照老師寫的,做一筆重分類
借應收賬款
貸預收賬款
2023 12/12 11:25
84785019
2023 12/12 11:28
我們沒有設置預收賬款,怎么做
84785019
2023 12/12 11:29
我們沒有設置預收預付科目
冉老師
2023 12/12 11:39
沒有設置的話,建議還放在應收賬款貸方
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