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因進項稅額加計抵減轉(zhuǎn)出形成的往期增值稅的補交,具體金額應該填列在增值稅報表的哪一行?
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速問速答做什么,是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
2023 12/12 10:27
84785042
2023 12/12 10:28
之前是進項稅額轉(zhuǎn)出,但沒有做進項稅加計抵減轉(zhuǎn)出
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2023 12/12 10:28
后來出現(xiàn)比對異常,補繳了稅額
84785042
2023 12/12 10:28
但在下期報表中應該在那一行體現(xiàn)這個補繳的稅額呢?
夏春燕老師
2023 12/12 10:30
也是在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出那里填寫
84785042
2023 12/12 10:32
不是老師,我是想問補交的稅額,在主表在那里填列
84785042
2023 12/12 10:33
因為主表25.27.31行都有數(shù)值,跟我們補繳的稅額一致
夏春燕老師
2023 12/12 10:35
要補交多少,直接在主表中就可以體現(xiàn),不需要而外填寫
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