問題已解決

老師,你好,請問我之前掛的預(yù)付款,發(fā)到發(fā)票時(shí),又付了尾款怎么做賬,我先通過預(yù)付再發(fā)現(xiàn)發(fā)票轉(zhuǎn)到成本沖預(yù)付,這樣做對嗎

84785028| 提問時(shí)間:2023 12/12 10:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對,發(fā)票來了沖銷預(yù)付賬款就行
2023 12/12 10:17
84785028
2023 12/12 10:20
老師,就是有一步,我們主管說我做錯(cuò)了,就是發(fā)票來的時(shí)侯,我們不是要付尾款嗎,我先把空上尾款做到預(yù)付里了然后又按發(fā)票上面的金額沖,就是我做了兩步,我們主管說我做得復(fù)雜,直接計(jì)入成本沖原來的預(yù)付,尾款用銀行存款就好,那我做兩步是不是錯(cuò)的
東老師
2023 12/12 10:23
這款不用記錄到預(yù)付賬款里面
84785028
2023 12/12 10:23
那就是主管說的是對的
東老師
2023 12/12 10:26
對,你按照主管說的就行
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