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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出500,進(jìn)項(xiàng)1400,請(qǐng)老師寫(xiě)一下月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出500
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1400
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100
2023 12/11 15:50
84784977
2023 12/11 15:54
那在增值稅的申報(bào)表中,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的500是因?yàn)楸P點(diǎn)管理不善導(dǎo)致的,是填列在附表二的非正常損失里嗎?
冉老師
2023 12/11 15:55
是填列在附表二的非正常損失里
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