問(wèn)題已解決

老師 一般納稅人,11月開(kāi)出的增值稅發(fā)票已增值稅已經(jīng)申報(bào)了,假如我現(xiàn)在要作廢有幾張11月開(kāi)的發(fā)票,但是我已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)麻煩嗎,有沒(méi)什么影響 呢

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/11 14:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,現(xiàn)在需要先開(kāi)紅字信息申請(qǐng),然后才能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票不能作廢
2023 12/11 14:34
84784998
2023 12/11 14:35
那我已經(jīng)申報(bào)了的增值稅怎么處理呢
家權(quán)老師
2023 12/11 14:38
那個(gè)不用處理的哈
84784998
2023 12/11 14:48
下個(gè)月也不用處理嗎,紅沖后我的銷(xiāo)項(xiàng)是沒(méi)有那么多的呀
家權(quán)老師
2023 12/11 14:49
直接紅沖開(kāi)票當(dāng)月的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784998
2023 12/11 14:50
哦哦 那如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票呢
家權(quán)老師
2023 12/11 14:51
沒(méi)開(kāi)票就不用做賬處理
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