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老師,抵扣過的發(fā)票,開票方做了紅沖。這種情況咋辦?做進賬轉(zhuǎn)出?然后當期也少交稅了呀?不知道具體咋弄

84784951| 提問時間:2023 12/08 14:49
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 做進賬轉(zhuǎn)出,之前的發(fā)票分錄,做紅字分錄
2023 12/08 14:49
84784951
2023 12/08 14:55
那當期也少交稅了。后期補嗎?
小菲老師
2023 12/08 14:56
同學,你好 紅票,沖成本費用,會導致多繳納稅額的
84784951
2023 12/08 15:00
那這個票8月抵扣的?,F(xiàn)在11月我補記嗎?然后多繳納的稅,我沒明白啥時候交
小菲老師
2023 12/08 15:00
同學,你好 票8月抵扣的,你是已經(jīng)在系統(tǒng)里面勾選了嗎??
84784951
2023 12/08 15:07
是的啊。我
小菲老師
2023 12/08 15:08
同學,你好 那就8月份抵扣好了,稅已經(jīng)少繳納了
84784951
2023 12/08 15:11
可是這個票已經(jīng)紅沖了。該怎么抵了。
小菲老師
2023 12/08 15:13
同學,你好 紅沖的發(fā)票,你什么時候收到?
84784951
2023 12/08 15:15
收到了已經(jīng)
小菲老師
2023 12/08 15:16
同學,你好 收到的當月,做紅字分錄,就是之前藍字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負數(shù)
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