問題已解決

你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)

84785028| 提問時(shí)間:2023 12/07 15:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.在錄入期初科目余額時(shí),可能未將所有科目余額錄入,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)歷史科目余額與財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,例如,有些數(shù)據(jù)在科目?jī)?nèi)部進(jìn)行了調(diào)整,但沒有在財(cái)務(wù)報(bào)表中反映。 3.在錄入上一年度未結(jié)賬的數(shù)據(jù)時(shí),可能存在錯(cuò)誤或者遺漏,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 4.在本年結(jié)賬前,如果在資產(chǎn)負(fù)債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作,而沒有正確處理這些操作,也可能導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時(shí)可能出現(xiàn)了其他錯(cuò)誤或異常情況,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
2023 12/07 15:39
84785028
2023 12/07 15:43
是做了調(diào)整,對(duì)方給我余額表數(shù)據(jù)就只有這些,這樣會(huì)對(duì)我后面接賬申報(bào)報(bào)表會(huì)有影響不
84785028
2023 12/07 15:46
原本資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是這樣的,對(duì)方調(diào)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就變了
樸老師
2023 12/07 15:51
同學(xué)你好 這個(gè)一般沒事的
84785028
2023 12/07 15:59
謝謝老師解答
樸老師
2023 12/07 16:02
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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