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郭老師接,資產(chǎn)負債表期末余額是填3月末余額對嗎?那年初余額填什么時間的數(shù)據(jù)?這是今天做的科目余額表

84784970| 提問時間:04/03 20:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,年初去年12月末的
04/03 20:56
84784970
04/03 20:59
剛剛,有個圖片忘記上傳了
郭老師
04/03 21:01
不行,這個圖片不可以的,他沒有年初數(shù),就是去年12月末的
84784970
04/03 21:04
我想做成這種的,有期初,有期末
郭老師
04/03 21:07
你好,這個期末就是今年的期初,你最后給我發(fā)過來的這個表格
84784970
04/03 21:13
我現(xiàn)在填寫按我的科目余額表的數(shù)字填寫
郭老師
04/03 21:13
你好,可以 錄入這個金額就行,這個期末余額
84784970
04/03 21:17
您沒注意看我這個管理費用和財務(wù)費用沒有結(jié)轉(zhuǎn),我們原來老會計說讓年底一塊結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
04/03 21:18
帳結(jié)法是按月 表結(jié)法就是按年
84784970
04/03 21:22
那種結(jié)轉(zhuǎn)方式行嗎,老板要看每年花了多少,所以那個會計年底才結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
04/03 21:28
可以 你們花了多少錢,你看下你的資金不就行了。
84784970
04/03 21:55
老師我不知道那些數(shù)沒填進去,不平
郭老師
04/03 22:11
21:04你發(fā)過來的這個平的啊
84784970
04/04 06:38
嗯,我不知道我哪里填的不合適
郭老師
04/04 06:44
你要填寫到那個表格給我發(fā)來
郭老師
04/04 06:44
我給你說下那個位置多少
84784970
04/04 07:27
老師你做下資產(chǎn)負債表和利潤表,我對照一下
郭老師
04/04 07:45
我發(fā)了個圖片你看下的
84784970
04/04 08:02
您做的這個期初數(shù)據(jù)按12月底是對的,我那個表的期初數(shù)字是2月底的,期末是3月底的,表是平的,資產(chǎn)負債表也應(yīng)該能做對才行
郭老師
04/04 08:06
忘了寫期末余額,期末余額貨幣資金等于,1665265+65047.34,其他應(yīng)收款填寫13110759.76 應(yīng)付賬款736330.6, 其他應(yīng)付款7167866.82 然后未分配利潤 -5718876.27減1754.96,-管理費用,那個沒看懂是123793.6減財務(wù)費用,這個看不清楚,加1468405-125007.31 利潤表我給你少寫了一個,稅金及附加是578.01。
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