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老師,本月進項稅抵扣多于開票銷項稅的時候,多出的那個稅額會計分錄怎么做?

84784949| 提問時間:2023 12/07 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023 12/07 12:25
郭老師
2023 12/07 12:25
轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有余額,表示留底
84784949
2023 12/07 14:03
那老師我再問下,如果我這個月的申報的已經(jīng)抵扣了的銷項票在下月紅沖了,就是說一模一樣的同筆開票數(shù)字紅沖實際等于0了,那在這月已經(jīng)抵扣了的進項票怎么辦,下個月電子稅務局申報負數(shù)開票,在本月抵扣的進項票稅務局會退回嗎?賬務處理又怎么做呢?
郭老師
2023 12/07 14:04
需要做進項轉(zhuǎn)出的,借預付賬款,貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784949
2023 12/07 14:06
開的是這種工程類的發(fā)票
郭老師
2023 12/07 14:06
之前做了工程施工嘛,結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有,如果沒有的話,庫存商品改成工程施工。
84784949
2023 12/07 14:10
我們是銷售方,我這邊紅沖,就是因為上個月開票開錯了,但是沒有作廢成功,這個月已經(jīng)紅沖了,但是上個月沒有作廢成功的不是要在電子稅務里出現(xiàn)了這個開票數(shù)字,還是得報稅啊,但是又不想交稅省得下個月紅沖還得退稅,所以就想這個月申報用進項稅抵扣,但是就不知道這個月抵扣完以后下個月又紅沖了那這個月已經(jīng)抵扣的進項稅怎么辦?
郭老師
2023 12/07 14:12
是的 ?留著以后抵扣就是了,他會給你留底的
84784949
2023 12/07 14:12
這個發(fā)票實際根本就是沒有的業(yè)務,就是單純開錯了,上個月認為已經(jīng)作廢成功了,賬上都沒有做這筆收入,而且11月都已經(jīng)結(jié)賬了,這個月才發(fā)現(xiàn)這筆開票沒有作廢成功,不知道怎么處理
郭老師
2023 12/07 14:13
以后留著抵扣就可以的。
84784949
2023 12/07 14:15
那我已經(jīng)紅沖了,可不可以我這個月在電子稅務局申報里面直接手工修改銷售為0,實際這筆業(yè)務也沒有發(fā)生,這樣不就簡單多了,賬務也不用調(diào)整了。
郭老師
2023 12/07 14:16
這是不可以的。一碼歸一碼,所屬期11月份 你有這個銷售額就得申報填寫。
84784949
2023 12/07 15:22
老師,那我10月份根本就沒有做收入的分錄而且已經(jīng)結(jié)帳出過報表了,這個月才發(fā)現(xiàn)上個月那張發(fā)票沒有作廢成,那我現(xiàn)在怎么做,直接做在11月份的賬里面重新做一筆收入嗎?但是我今天剛開票紅沖的,要到做12月份賬的時候才能做紅沖的分錄啊,可是這樣的話11月份不就虛增收入了嗎?而且也沒有成怎么辦呢 ?
郭老師
2023 12/07 15:22
你在11月份兒做一個正數(shù)收入,然后再做一個負數(shù)收入不就可以了。12月份申報的時候,只申報負數(shù)的,不要申報正數(shù)的。
84784949
2023 12/07 15:24
但是我這個開票日期是今天才開的啊,可以做到11月份的賬里面嗎?
84784949
2023 12/07 15:25
就是12月7號開的紅字發(fā)票
郭老師
2023 12/07 15:25
對的,可以這么做的。
84784949
2023 12/07 15:27
做分錄可以不用顧忌開票日期期間哈?那等到做12月份賬的時候就不用管這這部分紅沖的賬了是吧?
郭老師
2023 12/07 15:27
他不是不顧及啊,你不是上一個月已經(jīng)結(jié)賬了。
84784949
2023 12/07 15:30
這張正數(shù)票是11月份開的,現(xiàn)在12月就是做11月份的賬啊,但是紅字這張票是我今天剛開的,我的意思是12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話這個月就是虛開發(fā)票,又沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 12/07 15:31
那你11月份做收入,然后下一個月的時候,你做12月份的再紅沖。
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