問題已解決

老師。我年初 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額1000,本年銷項10000,進項9000,已交稅金6000,請問我結(jié)轉(zhuǎn)本年度增值稅分錄怎么做

84784971| 提問時間:2023 12/07 09:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -4000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -4000
2023 12/07 09:20
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