問(wèn)題已解決

某小企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為17%,2018年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(假設(shè)除增值稅以外的其他稅費(fèi)不予考慮) (1)3日銷(xiāo)售庫(kù)存商品一批,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,增值稅額為8500元,款項(xiàng)已存入銀行,該批商品成本為36000元。 (2)11日出售原材料,價(jià)款為4000元,增值稅額為680元,款項(xiàng)尚未收到。 (3)15日出售無(wú)形資產(chǎn),取得價(jià)款90000元存入銀行。該無(wú)形資產(chǎn)賬目余額為60000元,已攤銷(xiāo)了12000元。 (4)17日取得出租固定資產(chǎn)收入6000元,款項(xiàng)尚未收到。 (5)24日收到現(xiàn)金捐贈(zèng)70000元。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/07 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)3日銷(xiāo)售庫(kù)存商品一批,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,增值稅額為8500元,款項(xiàng)已存入銀行,該批商品成本為36000元。 借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 (2)11日出售原材料,價(jià)款為4000元,增值稅額為680元,款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (3)15日出售無(wú)形資產(chǎn),取得價(jià)款90000元存入銀行。該無(wú)形資產(chǎn)賬目余額為60000元,已攤銷(xiāo)了12000元。 借:銀行存款,累計(jì)攤銷(xiāo),貸:無(wú)形資產(chǎn),資產(chǎn)處置損益,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (4)17日取得出租固定資產(chǎn)收入6000元,款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (5)24日收到現(xiàn)金捐贈(zèng)70000元。 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023 12/07 09:05
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