問題已解決

(1)1日,向A企業(yè)銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)格為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元。該批材料成本為10萬元。材料已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)3日,采用托收承付結(jié)算方式向B企業(yè)銷售一批商品。增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為800萬元,增值稅稅額為104萬元。實(shí)際成本為600萬元,為客戶代墊運(yùn)輸費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3萬元,增值稅稅額為0.27萬元,已用銀行存款支付。全部款項(xiàng)已辦妥托收手續(xù)。(3)15日,向C企業(yè)賒銷一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為3.9萬元,該批商品銷售成本為25萬元。銷售合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。20日,收到客 戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項(xiàng)。(4)25日,收到C企業(yè)退回本月15日購買的全部商品,同時(shí)向C企業(yè)開具了紅字增值稅專用發(fā)票,并退回相關(guān)款項(xiàng)。

84784977| 提問時(shí)間:05/07 12:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 要做分錄嗎
05/07 12:23
84784977
05/07 12:24
是的老師
樸老師
05/07 12:32
(1) 1日,向A企業(yè)銷售一批材料 借:應(yīng)收賬款 226,000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200,000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26,000元 結(jié)轉(zhuǎn)材料成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 100,000元 貸:庫存商品 100,000元 (2) 3日,采用托收承付結(jié)算方式向B企業(yè)銷售一批商品 借:應(yīng)收賬款 9072,700元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8,000,000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1,040,000元 貸:其他應(yīng)收款 30,000元(代墊運(yùn)輸費(fèi)) 銀行存款支付運(yùn)輸費(fèi)用: 借:其他應(yīng)收款 30,000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2,700元 貸:銀行存款 32,700元 (3) 15日,向C企業(yè)賒銷一批商品 由于現(xiàn)金折扣尚未確定,因此不考慮折扣部分: 借:應(yīng)收賬款 339,000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300,000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 39,000元 結(jié)轉(zhuǎn)商品成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 250,000元 貸:庫存商品 250,000元 20日,收到C企業(yè)開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項(xiàng)(這里假設(shè)沒有現(xiàn)金折扣): 借:應(yīng)收票據(jù) 339,000元 貸:應(yīng)收賬款 339,000元 (注意:如果有現(xiàn)金折扣,則在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用) (4) 25日,收到C企業(yè)退回本月15日購買的全部商品 首先,沖減銷售收入和成本(假設(shè)商品已退回): 借:主營業(yè)務(wù)收入 300,000元(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 39,000元(紅字) 貸:應(yīng)收賬款 339,000元(紅字) 如果商品尚未結(jié)轉(zhuǎn)成本,則無需沖減主營業(yè)務(wù)成本;如果已結(jié)轉(zhuǎn)成本,則需要沖減: 借:庫存商品 250,000元 貸:主營業(yè)務(wù)成本 250,000元 同時(shí)向C企業(yè)開具了紅字增值稅專用發(fā)票,并退回相關(guān)款項(xiàng)(這里假設(shè)通過銀行存款退回): 借:銀行存款 339,000元 貸:應(yīng)收票據(jù) 339,000元(如果實(shí)際是應(yīng)收賬款,則貸方為應(yīng)收賬款)
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