問題已解決
貨代幫我們代繳并抵扣了進口增值稅,給我們開的代理服務費普票,我們怎么抵扣?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學您好,確認貨代是否已經(jīng)將進口增值稅發(fā)票隨普票一起提供給你們。如果未提供,請向貨代索要該發(fā)票。
將進口增值稅發(fā)票與代理服務費普票進行匯總,確認發(fā)票金額和稅額。
在每月申報增值稅時,將代理服務費普票作為進項稅額進行申報。具體的申報流程可能因地區(qū)和公司實際情況而異,請按照當?shù)囟悇詹块T或公司的要求進行申報。
在申報時,需要將進口增值稅發(fā)票的稅額從進項稅額中扣除,然后計算應納稅額。應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額。
如果應納稅額為負數(shù),說明有留抵稅額,可以在后續(xù)的申報中繼續(xù)抵扣
2023 12/06 18:50
84785002
2023 12/06 18:58
我們拿到進口增值稅如果是單抬頭的呢,上面只有代理方,他們能抵扣
84785002
2023 12/06 18:59
我們在增值稅申報的時候怎么填呢
易 老師
2023 12/06 19:06
同學您好, 如果進口增值稅發(fā)票是單抬頭的,且只有代理方的信息,那么在增值稅申報時可以按照以下步驟進行填寫:
在增值稅申報表的主表中,填寫代理方的納稅人識別號、名稱等信息。
在增值稅申報表的附表中,將該進口增值稅發(fā)票的稅額填寫在“進項稅額”欄中。
確認該進口增值稅發(fā)票的抵扣期限是否符合要求。一般來說,增值稅發(fā)票的抵扣期限為開具之日起的180天內(nèi)。如果該發(fā)票的抵扣期限已經(jīng)過期,需要將其稅額轉(zhuǎn)入“待抵扣進項稅額”欄中,等待下一期的抵扣。
如果該進口增值稅發(fā)票的抵扣期限未過期,需要在增值稅申報表中的“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄中填寫需要轉(zhuǎn)出的稅額。
提交增值稅申報表并進行繳稅操作。
84785002
2023 12/06 19:17
那如果海關(guān)進口增值稅是雙抬頭,代理方抵扣了進項,并且給我們開了代理費的普票,我們應該如何申報增值稅抵扣呢
易 老師
2023 12/06 19:27
同學您好,如果海關(guān)進口增值稅是雙抬頭,代理方已經(jīng)抵扣了進項,并且給您開具了代理費的普通發(fā)票,您需要按照以下步驟進行增值稅抵扣申報:
確認代理方是否已經(jīng)將海關(guān)進口增值稅票交給您。如果代理方?jīng)]有將發(fā)票交給您,您需要聯(lián)系他們并要求他們將發(fā)票轉(zhuǎn)交給您。
確認代理方是否已經(jīng)將海關(guān)進口增值稅票的抵扣聯(lián)提交給當?shù)囟悇詹块T進行抵扣。如果代理方已經(jīng)提交抵扣,您需要聯(lián)系他們并要求他們將抵扣聯(lián)的復印件或其他證明文件轉(zhuǎn)交給您。
核對代理費發(fā)票和海關(guān)進口增值稅票的信息是否一致。包括發(fā)票抬頭、發(fā)票號碼、開票日期、金額等。確保這些信息完全一致,并且符合當?shù)囟悇詹块T的要求。
準備申報資料。您需要準備海關(guān)進口增值稅專用繳款書、代理合同及付款憑證等申報資料,并將這些資料提交給當?shù)囟悇詹块T進行審核。
提交申報資料并等待審核結(jié)果。在提交申報資料之前,請確保申報資料齊全、填寫準確,并按照當?shù)囟悇詹块T的要求進行提交。提交后等待稅務部門審核,并根據(jù)審核結(jié)果進行后續(xù)操作。
需要注意的是,具體的申報流程和要求可能因地區(qū)和政策差異而有所不同
84785002
2023 12/06 19:35
我們做賬的話直接是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:其他應付-單位往來,然后是正常結(jié)轉(zhuǎn)進銷項,這樣對嗎?
易 老師
2023 12/06 19:37
同學您好,學員您好,是的,對的
84785002
2023 12/07 10:42
貨代稱我們這票進口是做的C類快件申報,沒有海關(guān)繳款書,只有快件報關(guān)單,他們和我們都抵扣不了進項呢?
易 老師
2023 12/07 10:53
根據(jù)您提供的信息,這票進口申報是按照C類快件申報的,沒有取得海關(guān)繳款書,只有快件報關(guān)單。通常情況下,海關(guān)繳款書是用于抵扣進項稅的憑證,而快件報關(guān)單則不能作為抵扣憑證。
在這種情況下,您需要與貨代公司確認該票進口貨物的報關(guān)方式以及是否符合相關(guān)規(guī)定。如果該票貨物確實按照C類快件申報,且無法取得海關(guān)繳款書,那么您可能無法進行進項抵扣。
但是,您可以考慮以下幾種解決方案:
咨詢稅務部門:您可以咨詢當?shù)囟悇詹块T關(guān)于C類快件申報的具體規(guī)定以及是否可以進行進項抵扣。根據(jù)當?shù)卣?,他們可以為您提供更詳細的指導和建議。
確認貨物申報信息:您需要與貨代公司核實該票貨物的申報信息是否準確無誤。如果申報信息有誤,可能會導致無法進行進項抵扣。
調(diào)整申報方式:如果可能的話,您可以考慮調(diào)整申報方式,以便取得海關(guān)繳款書并獲得進項抵扣。具體操作方式可以與貨代公司溝通協(xié)商。
需要注意的是,不同地區(qū)的政策可能存在差異,因此建議您在處理此類問題時,充分了解相關(guān)政策和規(guī)定,并與當?shù)囟悇詹块T或?qū)I(yè)稅務顧問進行咨詢和溝通。
84785002
2023 12/07 14:07
問了海關(guān)和稅務,稅務說沒有繳款書不能抵扣,海關(guān)說快件這種是匯總稅單支付,沒有繳款書,是不是這個單子我們就抵扣不了了?
易 老師
2023 12/07 14:10
學員您好,是的,對的,很多地方必須取得交款書,只能以當?shù)氐墓芾硪筇幚?/div>
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