問題已解決
企業(yè)收到專項資金要求做專項核算,協(xié)議說明投資企業(yè)專項資金每年按比例分紅,但合作期結(jié)束后物化設(shè)備歸投資方所有,收到專項資金入賬時會計分錄怎么做?購買所有的物化設(shè)備都只有使用權(quán),購買設(shè)備入賬分錄怎么做?合作期結(jié)束后所有設(shè)備還給投資方時分錄怎么做?
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速問速答1.收到專項資金:借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款
2.使用專項資金購買物化設(shè)備:借:固定資產(chǎn)(使用年限*折舊率)貸:銀行存款同時,需要在固定資產(chǎn)下進行分類記錄,以反映該資產(chǎn)屬于投資方所有。
3.每年按比例分紅:借:專項應(yīng)付款貸:銀行存款
4.合作期結(jié)束后,需要將設(shè)備歸還給投資方:借:專項應(yīng)付款貸:固定資產(chǎn)(使用年限*折舊率)同時,將固定資產(chǎn)分類記錄中對應(yīng)的資產(chǎn)標(biāo)記為已歸還。
2023 12/06 16:36
84784954
2023 12/06 16:43
2.使用專項資金購買物化設(shè)備:借:固定資產(chǎn)(使用年限*折舊率)貸:銀行存款同時,需要在固定資產(chǎn)下進行分類記錄,以反映該資產(chǎn)屬于投資方所有。 關(guān)于這點一開始是想做固定資產(chǎn)但是協(xié)議說到合作結(jié)束后設(shè)備歸投資方所有,那企業(yè)只有合作期內(nèi)的使用權(quán)是做使用權(quán)資產(chǎn)呢?拿捏不準(zhǔn)這點?
樸老師
2023 12/06 16:48
同學(xué)你好
新準(zhǔn)則用使用權(quán)資產(chǎn)
84784954
2023 12/06 16:55
那就是可以做固定資產(chǎn)也可以做使用權(quán)資產(chǎn)看你用什么會計準(zhǔn)則嘍,是吧?還有不明白一點就是比如說買的設(shè)備可以用20年,正常是折舊20年。但協(xié)議里簽訂只合作10年,那做計提折舊是折舊10年還是20年?
樸老師
2023 12/06 17:01
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784954
2023 12/06 17:03
老師,那折舊問題呢?買的設(shè)備可以用20年,正常是折舊20年。但協(xié)議里簽訂只合作10年,那做計提折舊是折舊10年還是20年?
樸老師
2023 12/06 17:16
同學(xué)你好
這個按十年就可以
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