問題已解決
老師,公司9月份產(chǎn)生增值稅,10月份申報時沒錢交,欠稅。在11月8號申報了10月份的申報表沒有產(chǎn)生增值稅,9月份的欠稅在11月10號補繳了,是不是要在10月份的申報表里的“本期應(yīng)補稅額”34欄那里把這個補繳稅款填上?我忘記填了,現(xiàn)在11月的申報表里出現(xiàn)了這個問題,我要怎么解決?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次不可以填寫嗎
2023 12/06 15:14
84785042
2023 12/06 15:19
我更正申報了11月申報的報表,在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這里填上了補繳的稅額,這樣操作對嗎?
bamboo老師
2023 12/06 15:20
在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這里填上了補繳的稅額,這樣操作 對的
84785042
2023 12/06 15:53
老師,圖一是我更正申報后10月份的申報表,圖二是我現(xiàn)在12月需要申報的11月份的申報表,圖二是我一進去申報表就是這樣的了,我更正申報了把補繳的稅款填上了,到了11月不是應(yīng)該是0了么?現(xiàn)在還有負數(shù),是正常的嗎?
bamboo老師
2023 12/06 15:56
?9月份的欠稅在11月10號補繳了? 應(yīng)該本月申報的時候填寫本期繳納上期稅額
您更正申報后10月份的申報表? 不需要填這個數(shù)據(jù)啊 現(xiàn)在申報的時候填寫
84785042
2023 12/06 16:03
??!那就是我不應(yīng)該更正10月份的申報了?!那我現(xiàn)在要怎么做?
bamboo老師
2023 12/06 16:08
10月份的申報表不動?
把現(xiàn)在申報11月份的所屬期報表填上?本期繳納上期應(yīng)納稅額就好了
bamboo老師
2023 12/06 16:09
您10月所屬期根本就沒有繳納增值稅 怎么可以填到10月份呢
84785042
2023 12/06 16:14
老師,11月屬期的報表開始是這樣的,那里有本期已繳稅款、本期繳納上期應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自動有數(shù)了,是對的吧?那我就是要把10月屬期的報表還原之后,再按你說的填上“本期繳納上期應(yīng)納稅額”就可以了?
bamboo老師
2023 12/06 16:27
31欄里面填了 那就不要填30欄了哈?
84785042
2023 12/06 16:39
本來我進入11月屬期報表就是這樣的,我理解錯誤了,把10月屬期的報表給填上了補繳的稅。現(xiàn)在我進入11月屬期的報表系統(tǒng)就是這樣自動顯示了,如下圖所示。我也復原不了10屬期被我動過的報表,如圖二所示,顯示本期已繳納了。我把現(xiàn)在系統(tǒng)顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉,27欄跟32欄就全都顯示0。那是不是我就這樣申報了,我改不回來了10月屬期的了
bamboo老師
2023 12/06 17:02
10屬期不能再次更正申報 回到原來的的么?
系統(tǒng)顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉,27欄跟32欄就全都顯示0 可以保存成功 提交申報嗎
84785042
2023 12/06 17:16
10月屬期的再次更正不能復原了。系統(tǒng)顯示的11月屬期的31刪掉,其他全部顯示0可以保存,還沒提交。估計會有比對不通過,正如你所說的稅款是11月10號補繳的,不知道是不是要跟稅局說明一下呢?這樣的情況老師還有其他的建議嗎?
bamboo老師
2023 12/06 17:57
您先保存試著申報一下
bamboo老師
2023 12/06 17:57
看是否可以通過申報
閱讀 178