問(wèn)題已解決
老師,你好!公司10月份辦理一般納稅人登記,11月開(kāi)具1%紅字增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)表里沒(méi)有這部分稅額,怎么申報(bào)
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速問(wèn)速答你好 這情況先找一下稅局再處理? 各地有差異的?
2021 12/08 13:34
84785022
2021 12/08 13:35
正常情況下怎么處理嘛
玲老師
2021 12/08 13:42
你好 現(xiàn)在系統(tǒng) 一般自己報(bào)不過(guò)去 會(huì)有提示?
玲老師
2021 12/31 15:11
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