問題已解決

老師,公司3月開出一張?jiān)銎保?月初被退回,對(duì)方未認(rèn)證!然后我填寫了紅字增值稅專用發(fā)票信息表!但我現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額沒有減掉我開具的紅字發(fā)票的稅額!我應(yīng)該怎么處理

84784976| 提問時(shí)間:2022 06/08 10:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 06/08 10:56
84784976
2022 06/08 11:01
不是,分錄我已經(jīng)做完了,我的意思是在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,我的附表一里的數(shù)據(jù)沒有把紅沖發(fā)票的銷項(xiàng)扣除
樸老師
2022 06/08 11:05
同學(xué)你好 開票了就直接沖減了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~