問題已解決

老師,公司3月開出一張增票,5月初被退回,對方未認證!然后我填寫了紅字增值稅專用發(fā)票信息表!但我現(xiàn)在在填寫增值稅申報表時發(fā)現(xiàn)銷項稅額沒有減掉我開具的紅字發(fā)票的稅額!我應(yīng)該怎么處理

84784976| 提問時間:2022 06/08 10:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
2022 06/08 10:56
84784976
2022 06/08 11:01
不是,分錄我已經(jīng)做完了,我的意思是在填寫增值稅申報表的時候,我的附表一里的數(shù)據(jù)沒有把紅沖發(fā)票的銷項扣除
樸老師
2022 06/08 11:05
同學你好 開票了就直接沖減了
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