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實(shí)務(wù)
問題已解決
前任會(huì)計(jì)賬做的亂七八糟,然后沒交接他就跳槽了,我現(xiàn)在接過來要怎么做呢?因?yàn)槎己軄y
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速問速答您好,沿用原來的賬,往下做,以前不對(duì)的,以后慢慢查清楚,慢慢調(diào)整就是了。
2018 03/04 17:09
84784954
2018 03/04 17:11
期初能不能直接搬過來用?
王雁鳴老師
2018 03/04 17:11
您好,當(dāng)然可以。
84784954
2018 03/04 17:12
老師去年的一筆收入發(fā)生在去年了錢也收了,但是前會(huì)計(jì)做的是應(yīng)收負(fù)數(shù)這樣我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
王雁鳴老師
2018 03/04 17:13
您好,調(diào)整到預(yù)收賬款,之后再確認(rèn)收入,或者直接確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。
84784954
2018 03/04 17:14
去年的收入應(yīng)該算去年的吧,我今年計(jì)入的話會(huì)不會(huì)成今年的了?
84784954
2018 03/04 17:15
之前他是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)那我今年怎么沖賬?
王雁鳴老師
2018 03/04 17:18
您好,沒關(guān)系的,也可以入今年的收入的,調(diào)整時(shí),借;應(yīng)收賬款,貸:預(yù)收賬款,或者借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
84784954
2018 03/04 17:20
算今年的收入的話,那一個(gè)季度的稅費(fèi)得交好多了,業(yè)務(wù)發(fā)生是去年12月份,但是發(fā)票是今年1月份開給對(duì)方的這樣
王雁鳴老師
2018 03/04 17:23
您好,那就對(duì)了,因?yàn)?月開的發(fā)票,更應(yīng)該按今年的收入處理了。交很多稅是正常的,否則上任會(huì)計(jì)也不會(huì)離職了,也不會(huì)瞎做賬了。
84784954
2018 03/04 17:40
老師這樣之前賬本出錯(cuò)我有沒有責(zé)任?
王雁鳴老師
2018 03/04 17:48
您好,一般情況下,您是沒有責(zé)任的。
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