問題已解決

老師...因這個月需要交點增值稅...然后上月多開了票額.(已交了增值稅)..然后這月需要紅沖.那些票額...這月是不是就轉為留抵稅了.

84784948| 提問時間:2023 12/05 14:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 需要紅沖,你是銷售方??
2023 12/05 14:09
小菲老師
2023 12/05 14:16
同學,你好 那你需要開具紅字發(fā)票,然后紅沖
小菲老師
2023 12/05 14:18
同學,你好 是的,這個月紅沖
小菲老師
2023 12/05 14:22
同學,你好 這個沒關系的
小菲老師
2023 12/05 14:28
同學,你好 嗯嗯,是的
小菲老師
2023 12/05 14:31
同學,你好 沒有關系的
小菲老師
2023 12/05 14:34
不客氣,祝工作順利
84784948
2023 12/05 14:14
老師.是的..我方為銷售方.公司因上月需要交點增值稅..然后把未開的合同額開出來了......現(xiàn)已交增值稅..這個票額需要這個月紅沖還是等下個月這個合同可以開票.再紅沖呢....
84784948
2023 12/05 14:17
老師..是需要這月紅沖嗎? 紅沖完是不是就轉為這月留抵稅了?這月那個合同還不能給對方開具發(fā)票
84784948
2023 12/05 14:20
老師..這個交完稅..紅沖的票是不就轉為留抵稅了?....稅務局不會查吧.....
84784948
2023 12/05 14:21
給對方開這個合同的票..得下個月了
84784948
2023 12/05 14:27
老師..是不是不申請退稅款就會 直接形成留抵稅
84784948
2023 12/05 14:30
好的老師..那就是這月紅沖.變成留抵稅.下月開合同票也沒關系的對吧
84784948
2023 12/05 14:34
好的..謝謝老師
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