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比如這個月進項10,銷項5,怎么做結轉稅金,怎么做賬
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速問速答你好,進項10,銷項5,一般納稅人單位結轉增值稅的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)5
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10
2023 12/05 13:35
84785038
2023 12/05 13:36
那第二個月又是有多的進項,怎么做賬
鄒老師
2023 12/05 13:37
你好,第二個月,還是進項大于銷項??
84785038
2023 12/05 13:39
對的,第二個月怎么做賬
鄒老師
2023 12/05 13:39
你好,那還是這樣做結轉分錄啊
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84785038
2023 12/05 13:40
進項大于銷項,不用繳納增值稅,那附加稅也不用結轉吧
鄒老師
2023 12/05 13:41
你好,進項大于銷項,不用繳納增值稅,這種情況不需要計提附加稅
84785038
2023 12/05 13:43
還有一個問題,第二個月是因為上個月有留抵稅額才導致進項大于銷項,憑證還是那樣做啊
鄒老師
2023 12/05 13:44
你好,第二個月本來是銷項大于進項(比如銷項6,進項5),只是有留抵才導致進項大于銷項?
84785038
2023 12/05 13:45
對的,是這樣,
鄒老師
2023 12/05 13:46
你好,那第二個月結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
84785038
2023 12/05 13:49
那轉出未交增值稅有余額就留著第三個月繼續(xù)抵扣是吧
鄒老師
2023 12/05 13:49
你好,是的,是這樣的
84785038
2023 12/05 13:53
那個年度結轉利潤分配的分錄什么時候做,是在1月份做年度利潤分配的分錄嗎
鄒老師
2023 12/05 13:54
你好,年度結轉利潤分配的分錄,是在12月底的時候做
84785038
2023 12/05 14:20
我們公司是外包給4S店做汽車洗車美容的,然后現(xiàn)在也給4S店供貨,那供貨這塊收入算主營業(yè)務收入嗎?還是
鄒老師
2023 12/05 14:22
你好,給4S店供貨,是需要計入? 主營業(yè)務收入? 科目核算的
(如果今后是不同問題,請分別提問,謝謝配合)
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