問題已解決

老師,我單位上個月福利費專票抵扣了,這個月怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做

84784965| 提問時間:2023 12/05 11:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借,成本費用 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 12/05 11:58
84784965
2023 12/05 12:00
那上個月做的進項稅額怎么辦
東老師
2023 12/05 12:01
這個上個月的你是不需要處理的
84784965
2023 12/05 12:02
那進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目怎么沖
東老師
2023 12/05 12:02
在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784965
2023 12/05 12:03
那您說的借成本費用,是上個月的進項稅額數(shù)嗎
東老師
2023 12/05 12:04
就是你轉(zhuǎn)出的金額的
84784965
2023 12/05 12:05
比如上個月借福利費100,借進項稅額10,那這個月就是借成本10,貸進項稅額轉(zhuǎn)出10對嗎老師
東老師
2023 12/05 12:09
對,沒錯的,就是這么做的
84784965
2023 12/05 12:15
老師,那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2023 12/05 12:17
你平時的增值稅是怎么轉(zhuǎn)的呢?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~