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老師,我單位上個月福利費專票抵扣了,這個月怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
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速問速答借,成本費用 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 12/05 11:58
84784965
2023 12/05 12:00
那上個月做的進項稅額怎么辦
東老師
2023 12/05 12:01
這個上個月的你是不需要處理的
84784965
2023 12/05 12:02
那進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目怎么沖
東老師
2023 12/05 12:02
在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784965
2023 12/05 12:03
那您說的借成本費用,是上個月的進項稅額數(shù)嗎
東老師
2023 12/05 12:04
就是你轉(zhuǎn)出的金額的
84784965
2023 12/05 12:05
比如上個月借福利費100,借進項稅額10,那這個月就是借成本10,貸進項稅額轉(zhuǎn)出10對嗎老師
東老師
2023 12/05 12:09
對,沒錯的,就是這么做的
84784965
2023 12/05 12:15
老師,那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2023 12/05 12:17
你平時的增值稅是怎么轉(zhuǎn)的呢?
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