問題已解決

我方已抵扣進項稅額,已轉(zhuǎn)到未交增值稅,對方這個月開的紅字發(fā)票,我怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄

84785008| 提問時間:2023 12/04 20:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學員朋友您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023 12/04 20:47
84785008
2023 12/04 20:49
老師那也沒有顯示出進項稅額轉(zhuǎn)出字樣啊 ,申報增值稅時需要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出那個欄次才可以
易 老師
2023 12/04 20:52
學員朋友您好,這個記賬屬于會計的要求,申報按申報表填就轉(zhuǎn)出就可以
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