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稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),繳納時(shí)做 借 管理費(fèi)用280 貸銀行存款 280,發(fā)生遞減時(shí)做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費(fèi)用280,那應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結(jié)轉(zhuǎn)平衡

84785010| 提問時(shí)間:2023 12/04 18:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 這個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 12/04 18:40
84785010
2023 12/04 18:42
借? 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 280? 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)280嗎
小菲老師
2023 12/04 18:42
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785010
2023 12/04 18:44
老師,還有我們今年借款合同免征印花稅,收到的退還的印花稅退稅款,做借銀行存款,貸稅金及附加對(duì)嗎
小菲老師
2023 12/04 18:45
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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