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航天信息費280,借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 貸:管理費用280,那應交稅費最后的余額在借方,那要怎么結轉(zhuǎn)?

84784978| 提問時間:2019 03/18 16:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個可以不用結轉(zhuǎn)。
2019 03/18 16:49
84784978
2019 03/18 16:53
那還有余額,那要怎么處理?
宋生老師
2019 03/18 16:54
你好!不用處理。按現(xiàn)在的規(guī)定,沒有要求處理。
84784978
2019 03/18 16:56
那借方的余額一直掛?
宋生老師
2019 03/18 16:57
你好!是的。其實銷項跟進項也是一樣
84784978
2019 03/18 17:02
以前是有轉(zhuǎn)到未交稅金里 以前是轉(zhuǎn)到:應交稅費——未交增值稅,是不是?
宋生老師
2019 03/18 17:03
你好!不是。這個也是這樣的。 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 銷項與進項并沒有動
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