問題已解決
老師,我們11月份開了銷項(xiàng)90萬的發(fā)票,現(xiàn)在12月份已經(jīng)報(bào)稅了,交了10萬的稅款,因?yàn)榭蛻裟沁叺脑?,需要我們紅沖,紅沖的話我們稅款怎么辦,可以留著以后用嗎?還是直接退稅,我們12月份不開發(fā)票,需要等到1月份開票,這樣的話,我們是12月份紅沖合適還是等到1月份開票的時(shí)候紅沖合適
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2023 12/04 15:09
玲老師
2023 12/04 15:09
你好,現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票紅沖收入,然后等到下個(gè)月報(bào)12月份稅款的時(shí)候就可以把這個(gè)紅沖的收入扣出去之后再交稅。
玲老師
2023 12/04 15:09
12月份如果不開發(fā)票,這個(gè)稅款可以留抵,也可以申請(qǐng)退稅,看你稅務(wù)局那邊的要求。
84785046
2023 12/04 15:13
稅款跨年留底的話就是跟平時(shí)正常月份留底一樣做賬嗎,賬務(wù)上有什么特殊的嗎,
玲老師
2023 12/04 15:14
沒有特殊的就正常填寫申報(bào)表,多交的稅款是負(fù)數(shù),下個(gè)月再交稅的時(shí)候就抵扣了。
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