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老師,請問一下出口啤酒的一般納稅人公司如何計(jì)算退稅,以及會計(jì)分錄,以及需要的材料。

84784995| 提問時(shí)間:2023 11/30 16:05
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
出口啤酒0稅率,同時(shí)購進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)可以退稅。 外貿(mào)公司的退稅=工廠買入價(jià)格*退稅率 收到退稅,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)收退稅
2023 11/30 16:30
84784995
2023 11/30 16:38
老師,出口啤酒0稅率,是指出口的時(shí)候不用交稅是嗎
嬋老師
2023 11/30 16:40
是的,啤酒的出口是不用繳納增值稅的,實(shí)行0稅率
84784995
2023 11/30 16:45
有消費(fèi)稅的話,消費(fèi)稅也可以退嗎
嬋老師
2023 11/30 16:47
不能,消費(fèi)稅沒有退稅一說,只有增值稅
嬋老師
2023 11/30 16:47
不能,消費(fèi)稅沒有退稅一說,只有增值稅
84784995
2023 11/30 16:50
老師,出口退稅不是按照我銷售出去不含稅的價(jià)格去乘退稅率嗎
嬋老師
2023 11/30 16:55
不是,因?yàn)槭菍⑦M(jìn)項(xiàng)稅金退稅,所以 是將買入價(jià)*對應(yīng)的稅率,你銷售都不用繳稅,怎么可能還給你退稅呢
84784995
2023 11/30 17:00
買入價(jià)就是發(fā)票上的不含稅價(jià)格?稅率,分錄可不可以加一筆,借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,收到就是,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,這樣可以嗎
嬋老師
2023 11/30 17:18
嗯,你這樣編制分錄是可以的
84784995
2023 11/30 17:21
好的,謝謝老師!
嬋老師
2023 11/30 17:45
不客氣,祝你心想事成!步步高升
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