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老師固定資產(chǎn)清理要交增值稅在那個表里申報呀,是二手車按2交稅填那里面怎么填

84784980| 提問時間:2023 11/30 12:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你看下這個圖片了
2023 11/30 12:01
84784980
2023 11/30 12:13
減免的1%填附表幾老師
宋生老師
2023 11/30 12:17
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),如果符合按照3%征收率減按2%計(jì)征增值稅,填寫申報表時:在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))中第11行填寫對應(yīng)的不含稅銷售額,《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報表主表23行填寫不含稅金額乘以1%得出的金額.
84784980
2023 11/30 12:26
收入是填主表5行(按簡易辦法計(jì)稅銷售額里嗎老師)
84784980
2023 11/30 12:40
老師附列資料4增值稅抵扣情況表中2.4列是固定資產(chǎn),我這是車,也沒抵扣
宋生老師
2023 11/30 13:51
你好!車也是屬于固定資產(chǎn)了
84784980
2023 11/30 13:55
哦,沒抵扣是不是不填附表四老師稅額抵減情況表
宋生老師
2023 11/30 13:56
你好!抵扣過才不用填
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