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老師,收到稅務(wù)局退回之前多繳的稅費(附加稅和印花稅)應(yīng)該怎么做賬?謝謝

84784948| 提問時間:2023 11/29 13:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—附加稅 稅金及附加—印花稅(或? 以前年度損益調(diào)整)
2023 11/29 13:27
84784948
2023 11/29 13:27
我是不是還應(yīng)該同時沖銷之前多計提的金額
鄒老師
2023 11/29 13:28
你好,之前計提分錄的金額也是多了嗎?
84784948
2023 11/29 13:28
那這樣一借一貸,我的應(yīng)交稅費沒減少,就是營業(yè)稅金減少了。是嗎?
84784948
2023 11/29 13:28
是的,之前按照繳費的金額計提的
鄒老師
2023 11/29 13:29
你好,那就需要沖銷之前多計提的金額。
84784948
2023 11/29 13:32
那這樣做完憑證的話,綜合來看我的營業(yè)稅金及附加減少了,但是我的應(yīng)交稅費金額沒變化。這樣有問題嗎?
鄒老師
2023 11/29 13:33
你好,本來就是這樣,沒有問題的
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