問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)月收到稅務(wù)局退回附加稅一半的稅費(fèi),我該什么做分錄?有個(gè)印花稅是上年12月計(jì)提的然后現(xiàn)在退回一半的稅費(fèi)這個(gè)又該什么做呢?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 附加稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,貸:稅金及附加 印花稅,根本不需要計(jì)提的,退回的分錄是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整
2022 05/17 10:50
84785044
2022 05/17 10:53
今年退回來(lái)的都要做兩筆分錄是嗎?
鄒老師
2022 05/17 10:59
你好,附加稅是這樣做的?
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