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我公司是購買方,銷售方開紅字發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理,申報的時候怎么填

84785030| 提問時間:2023 11/28 12:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果之前藍(lán)色發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 附表二二十行里面填。
2023 11/28 12:20
84785030
2023 11/28 15:57
老師,我這個月開票開了47萬,算稅錢的時候要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的這些在加上交稅嗎
郭老師
2023 11/28 15:58
對的,是的,是這么做的。
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