問題已解決

我是購買方款項4萬,進項2400元,紅沖了已經抵扣的增值稅專用發(fā)票,款項銀行已經支付,然后對方退2萬過來,我這個紅沖的分錄怎么做呢

84785007| 提問時間:2023 11/27 10:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:庫存商品? ?負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進? 負數(shù) 貸:銀行存款 -2
2023 11/27 10:27
84785007
2023 11/27 10:27
直接做進項的負數(shù)嗎?不做進項轉出嗎
小菲老師
2023 11/27 10:28
同學,你好 直接做負數(shù)
84785007
2023 11/27 10:29
我紅沖的時候是按42400全部紅沖的,不能這樣部分做分錄吧
小菲老師
2023 11/27 10:29
同學,你好 我紅沖的時候是按42400全部紅沖的,你紅字發(fā)票開具了多少??
84785007
2023 11/27 10:35
42400元,然后對方開了2萬藍字發(fā)票
小菲老師
2023 11/27 10:37
同學,你好 那你負數(shù)分錄也做全部金額
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