問題已解決

老師,23年11月收到稅務(wù)局通知我單位接受虛開發(fā)票,發(fā)票是20年7月,11月份申報(bào)10月份增值稅,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那增值稅抵減留底所屬期屬于23年10月,還是20年7月

84784948| 提問時(shí)間:2023 11/26 18:44
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雪兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)您好所屬期2023年10月份
2023 11/26 18:45
84784948
2023 11/26 18:47
企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)整的是20年7月,所屬期就寫20年7月對嗎?
雪兒老師
2023 11/26 18:48
對,所得稅是20年7月份。
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