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老師,建筑工程預(yù)繳增值稅,之后開的銷項遞減預(yù)繳增值稅的時候,分錄怎么做?

84785001| 提問時間:2023 11/25 12:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 預(yù)交時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2023 11/25 12:24
84785001
2023 11/25 12:30
老師,一般納稅人,抵減預(yù)繳增值稅的時候怎么做分錄
小菲老師
2023 11/25 12:31
預(yù)繳稅金時?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 如果下月有上交的增值稅,可以抵減預(yù)繳稅款. 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84785001
2023 11/25 12:38
老師,一般納稅人,預(yù)繳增值稅的時候是借的預(yù)繳增值稅,抵減預(yù)繳增值稅的時候不應(yīng)該貸方預(yù)繳增值稅嗎?
小菲老師
2023 11/25 12:45
同學(xué),你好 預(yù)繳的時候,放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里面了
84785001
2023 11/25 13:10
謝謝老師!
小菲老師
2023 11/25 13:19
不客氣,祝工作順利
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