問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我是小規(guī)模公司,上個(gè)季度報(bào)了未開(kāi)票收入100,這個(gè)季度開(kāi)票了100,沒(méi)有其他的收入了,這個(gè)100在申報(bào)的時(shí)候怎么填吶

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/24 16:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您指的是開(kāi)了發(fā)票填寫在哪嗎?
2023 11/24 16:45
84784951
2023 11/24 16:45
嗯,對(duì),是填在免稅那里么
東老師
2023 11/24 16:46
對(duì),填在小微企業(yè)免稅銷售額里面
84784951
2023 11/24 16:48
可是,這比增值稅在上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)了呀
東老師
2023 11/24 16:48
所以你這個(gè)月一正一付零申報(bào)就行
84784951
2023 11/24 16:50
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)票系統(tǒng)里是有這100萬(wàn)的,如果零申報(bào)的話,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生差異?提示跟開(kāi)票系統(tǒng)有差異的那種
東老師
2023 11/24 16:50
對(duì),會(huì)有差異,但是也只能這么申報(bào),不然的話你就收入都報(bào)了
東老師
2023 11/24 16:50
有可能會(huì)比對(duì)不通過(guò)得需要去稅務(wù)局申報(bào)
84784951
2023 11/24 16:52
哦哦好的,謝謝老師
東老師
2023 11/24 16:52
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
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