問題已解決

公司公司本月銷項(xiàng)少1000,進(jìn)項(xiàng)多3500,且都勾選了.稅務(wù)系統(tǒng)里形成留抵,賬套里要將進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅-2500,再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅-2500嗎?

84784950| 提問時間:2023 11/23 18:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
您好同學(xué),不用了,同學(xué)
2023 11/23 18:49
何江何老師
2023 11/23 18:49
留底下期,不用把稅轉(zhuǎn)出來。
84784950
2023 11/23 19:51
賬套里怎么處理
84784950
2023 11/23 19:51
啥意思,沒明白
何江何老師
2023 11/23 19:53
留你相親的時候,我們不需要把它轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,也就是說在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額中會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅借方余額,這就代表留底下去了。
何江何老師
2023 11/23 19:53
留抵下期了了同學(xué),
何江何老師
2023 11/23 19:54
你好,同學(xué),軟件出了一點(diǎn)問題。
何江何老師
2023 11/23 19:55
我們在計算稅款的時候,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅有借方余額,這就是留底下期,本身并不需要把它轉(zhuǎn)出來。。
84784950
2023 11/23 20:29
那如果以前報稅與銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不匹配,目前賬套里應(yīng)交增值稅貸方-2744.38(進(jìn)項(xiàng)借方199.29,銷項(xiàng)貸方-2545.09),若11月在確認(rèn)1000元銷項(xiàng).怎么做賬報稅
何江何老師
2023 11/23 20:38
本期需要交的金額是1000-199.29
何江何老師
2023 11/23 20:38
這部分金額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅率。
84784950
2023 11/23 21:06
那銷項(xiàng)-2545.09怎么處理
何江何老師
2023 11/23 21:17
增值稅的銪項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)我們是不去處理的,我們只需處理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
何江何老師
2023 11/23 21:18
你看一下我們正常做賬的時候,交稅的時候應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅是一個多欄明細(xì)賬,我們不去管它進(jìn)項(xiàng)的余額和銷項(xiàng)的余額,我們只管他余額在借還是在貸,如果再貸,我們就轉(zhuǎn)出到未交增值稅,如果余額再借就叫留底下期。。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~