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請教一下老師,上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我們公司都是月底把進(jìn)項,銷項,進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。本月銷項大于進(jìn)項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785007| 提問時間:2017 12/03 10:34
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李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017 12/03 10:37
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