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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么寫分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 11/22 15:11
84784986
2023 11/22 15:14
老師,按照你這個分錄是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末有余額
84784986
2023 11/22 15:15
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月繳納稅款后,沒有余額,前面的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就越來越大
家權(quán)老師
2023 11/22 15:18
不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的哈,正確申報增值稅就是
84784986
2023 11/22 15:22
老師,我有點(diǎn)糊涂了,會計(jì)學(xué)堂的實(shí)操是這個做的,您又說不用結(jié)平
家權(quán)老師
2023 11/22 15:24
你好,這樣做太麻煩了,搞不好會把你繞。按我那樣做,很簡單又實(shí)用
84784986
2023 11/22 15:27
老師,麻煩您看看,這個就按你說的,101124.92-95049.13-5678.58=397.21,大于0,
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅397.21
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅397.21
家權(quán)老師
2023 11/22 15:28
是的,就是這樣簡單哈
84784986
2023 11/22 15:30
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 11/22 15:31
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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