問題已解決

費(fèi)用明細(xì)科目有的憑證分錄做在了貸方,應(yīng)該做借方紅字。導(dǎo)致科目余額表的費(fèi)總額,與利潤表的管理費(fèi)總額不對,要如何調(diào)整?

84785027| 提問時(shí)間:2023 11/22 12:36
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 調(diào)整方法如下: 1.找到錯(cuò)誤分錄,將其調(diào)整為正確的費(fèi)用明細(xì)科目的借方紅字。這可以通過對原憑證進(jìn)行沖銷,并制作一張新的正確分錄來完成。 2.調(diào)整后,重新計(jì)算科目余額表和利潤表中的管理費(fèi)用總額,確保它們與正確的分錄相對應(yīng)。 3.如果科目余額表和利潤表中的其他科目也存在錯(cuò)誤,也需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
2023 11/22 12:39
84785027
2023 11/22 12:45
請問反結(jié)賬以后怎樣取消已過賬的憑證
84785027
2023 11/22 13:33
找到了調(diào)整方法第一,是要反結(jié)賬回去麼?
王超老師
2023 11/22 15:27
可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.依次點(diǎn)擊“總賬——期末——對賬”選項(xiàng)。 2.在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點(diǎn)擊“確定”按鈕。 3.退出上面的窗口后,再依次點(diǎn)擊“總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)”。 4.在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口,根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“XXXX年XX月初狀態(tài)”。其中,“最近一次記賬前狀態(tài)”即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證,以便重新修改再記賬;“本月月初狀態(tài)”即將本月全部已記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài),以便重新修改再記賬。 5.選擇完成后,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,輸入帳套主管口令,系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作。
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