問題已解決
請問下 做賬 暫估借 庫存商品 5000 貸應付賬款-暫估 5000然后第二筆分錄做的是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務成本5000貸庫存商品 5000。紅沖的時候怎么紅沖啊
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速問速答同學你好
是原分錄負數(shù)紅沖
2023 11/21 16:12
84784966
2023 11/21 16:16
老師 我是這樣做的 借庫存商品 5000負數(shù)貸應付賬款-暫估5000負數(shù)
84784966
2023 11/21 16:16
主營業(yè)務成本那里沒動
樸老師
2023 11/21 16:20
嗯
成本不用動的哦
84784966
2023 11/21 16:28
那老師 我直接坐著我一筆分錄 借庫存商品5000負數(shù) 貸應付賬款-暫估 5000 負數(shù) 就可以了是嗎 后面的分錄借主營業(yè)務成本5000貸庫存商品5000不用管嘛
84784966
2023 11/21 16:29
就是只紅沖我的暫估 不用管結(jié)轉(zhuǎn)成本的是嗎
樸老師
2023 11/21 16:31
對的
只是紅沖暫估的分錄
84784966
2023 11/21 16:32
老師 下一個憑證做的結(jié)轉(zhuǎn)成本不用管嘛 因為這個成本也是按照暫估庫存商品5000元結(jié)轉(zhuǎn)來的
樸老師
2023 11/21 16:37
嗯
這個就不用管
只要你暫估的和來的發(fā)票金額一致就可以
84784966
2023 11/21 17:08
老師 開的發(fā)票 如果比暫估的多么 還用管結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎
樸老師
2023 11/21 17:12
這個看實際出庫的數(shù)量哦
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