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老師,注銷前調(diào)賬該怎么調(diào),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入會(huì)交稅,該怎么調(diào)不交

84785031| 提問時(shí)間:2023 11/19 22:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué), 可以直接調(diào)整未分配利潤
2023 11/19 22:58
冉老師
2023 11/19 23:24
利潤表利潤總額正數(shù)要繳納
冉老師
2023 11/19 23:25
你們可以資產(chǎn)負(fù)債對沖后調(diào)整
冉老師
2023 11/20 08:10
注銷的時(shí)候 借負(fù)債 貸資產(chǎn) 差額計(jì)入營業(yè)外收支
冉老師
2023 11/20 08:10
一般是按照這個(gè)調(diào)整分錄清算
冉老師
2023 11/20 08:22
是負(fù)數(shù)的,你們前期有虧損可以彌補(bǔ)嗎?沒有的話計(jì)入未分配利潤
84785031
2023 11/19 23:14
這樣可以不用交稅嗎!未分配利潤正數(shù)不還是會(huì)交嗎
84785031
2023 11/20 08:07
咋意思呢
84785031
2023 11/20 08:07
怎么對沖
84785031
2023 11/20 08:12
好的,那計(jì)入營業(yè)外收入不還是要交稅嘛老師
84785031
2023 11/20 08:13
剛剛那個(gè)分錄是負(fù)數(shù)是嗎,不然兩邊都在增加
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