問題已解決
請問一下開具的進項認(rèn)證了,然后這個月做轉(zhuǎn)出,要怎么做分錄,轉(zhuǎn)出的原因是因為發(fā)票開錯了,又重開了正確的
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速問速答我這個是因為開錯票重新開了的喲,進項轉(zhuǎn)出的稅額要轉(zhuǎn)增成本嗎?那我上個月是正常入賬正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月做了進項轉(zhuǎn)出跟重新開具了發(fā)票,我要怎么入賬,成本又怎么做分錄
2023 11/16 14:55
84784991
2023 11/16 14:58
是呀,開錯了,跨月紅沖重新開了,上個月認(rèn)證了的,這個月進項轉(zhuǎn)出,這個月要怎么做賬
84784991
2023 11/16 15:00
借,庫存商品,進項稅額,貸:應(yīng)付賬款;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
84784991
2023 11/16 15:08
我直接借:庫存商品負(fù)數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付負(fù)數(shù),然后重開的就借:庫存商品,進項稅額,貸:應(yīng)付可以嗎
東老師
2023 11/16 14:52
借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
東老師
2023 11/16 14:57
意思是不是開錯了,然后開紅字了?
東老師
2023 11/16 14:58
你上個月做賬的時候具體是怎么做的?發(fā)給我看一下
東老師
2023 11/16 15:01
借主營業(yè)務(wù)成本成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),重新開發(fā)票,再按這個做賬
東老師
2023 11/16 15:09
對,沒錯,就是這么做就可以了
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