問題已解決
老師,我們銷售了產(chǎn)品,做了進項抵扣,現(xiàn)在要紅沖這部分,進項轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
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速問速答您好,是你的進貨的發(fā)票紅沖嗎?
2023 11/14 11:05
84785029
2023 11/14 11:13
嗯,是的呢
東老師
2023 11/14 11:13
購入的時候紅沖了,借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額
東老師
2023 11/14 11:14
購入的時候紅沖了,借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
以后面的會計分錄為準
84785029
2023 11/14 11:15
進項稅額轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
東老師
2023 11/14 11:16
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785029
2023 11/14 11:16
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅金-未交增值稅
東老師
2023 11/14 11:17
對,沒錯的,就是這么做的
84785029
2023 11/14 11:17
是不是這樣的分錄?需要是紅字沖銷嗎
84785029
2023 11/14 11:17
需要是紅字還是藍字呢
東老師
2023 11/14 11:19
就按照你上面這么做上就可以了
84785029
2023 11/14 11:20
我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)時
借:應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅金-未交增值稅
分錄后面的金額是負數(shù)還是正數(shù)
東老師
2023 11/14 11:20
哦,這個按照正數(shù)做賬就行
84785029
2023 11/14 11:42
退貨轉(zhuǎn)出,填在哪里呢
東老師
2023 11/14 11:43
填寫在紅字發(fā)票信息表進行審核轉(zhuǎn)處理
84785029
2023 11/14 11:43
沒得這一項呢
東老師
2023 11/14 11:44
看看你上面不都圈出來了嗎?就在那個里面
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