問題已解決
老師你好請問前期多計提了應(yīng)交增值稅,稅務(wù)按照實際繳納的做賬,多計提的應(yīng)交增值稅如何調(diào)整
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速問速答你好,那你紅沖就可以的,當(dāng)時怎么做的,是一般納稅人嗎?
2023 11/14 08:54
84784992
2023 11/14 08:55
是一般納稅人
郭老師
2023 11/14 08:55
借應(yīng)交稅費未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
這個是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的
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