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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)11萬,稅額沒用完,留底稅額6千。交印花稅的時候,把進(jìn)項(xiàng),?銷項(xiàng)的的都交了。這次銷售額4萬,交印花稅的時候是不是只要交個銷項(xiàng)的印花稅就可以了?上次把進(jìn)項(xiàng)的都交了
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速問速答印花稅是不是根據(jù)銷項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅交,而是根據(jù)當(dāng)月的購貨金額+銷貨金額
2023 11/13 14:56
84784996
2023 11/13 15:02
購銷合同,印花稅,不是銷?進(jìn)嗎
家權(quán)老師
2023 11/13 15:04
不是稅金相加,是不含稅金額相加
84784996
2023 11/13 15:07
我上次抵扣的時候交過了,稅金有留底。這次購銷合同是不是只交銷項(xiàng)就好了?
家權(quán)老師
2023 11/13 15:09
印花稅跟你的增值稅申報(bào)沒關(guān)系
84784996
2023 11/13 15:15
我知道,我上次購銷合同申報(bào)的時候銷?進(jìn)項(xiàng),印花稅報(bào)過了,稅額有留底。那這次購銷合同還是按照上次認(rèn)證過的進(jìn)?銷項(xiàng)交稅嗎
家權(quán)老師
2023 11/13 15:18
是根據(jù)每月購入的貨物不含稅金額和銷售額,不扯上增值稅
84784996
2023 11/13 15:20
那以前把弄成銷?進(jìn)了怎么辦
家權(quán)老師
2023 11/13 15:23
是今年的只有更正申報(bào)了
84784996
2023 11/13 15:24
沒有購入貨物,有銷項(xiàng),印花稅怎么申報(bào)
家權(quán)老師
2023 11/13 15:28
按銷售貨物的不含稅金額申報(bào)
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