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老師好 員工用自己的錢墊付去預(yù)交了增值稅回來寫了報銷單然后公司用公戶給他轉(zhuǎn)了錢,借,應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅貸,庫存現(xiàn)金, 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款,老師這樣寫分錄對嗎
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速問速答同學,你好
借,應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
貸,銀行存款
可以的
2023 11/10 12:32
84784984
2023 11/10 12:46
可以嗎,我就那樣做的,直接貸的銀行存款,但是我看他又寫了個報銷單來,然后公戶轉(zhuǎn)他私賬上又是預(yù)交的那么多錢,我想要不要給他反應(yīng)一下
小菲老師
2023 11/10 12:48
同學,你好
上面的分錄就可以
84784984
2023 11/10 13:11
不應(yīng)該是:
借 應(yīng)交稅費,未交增值稅
貸 其他應(yīng)付款
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款嗎
小菲老師
2023 11/10 13:12
同學,你好
借 應(yīng)交稅費
貸 銀行存款
不用其他應(yīng)付款,直接做也行
84784984
2023 11/10 13:19
謝謝老師 我還有疑問,如果不過其他應(yīng)付款的,銀行款也不是當時直接繳納稅款的
小菲老師
2023 11/10 13:20
同學,你好
員工繳納之后來公司報銷,員工來報銷的時候再做分錄
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