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先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵扣5%的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)處理,進(jìn)項(xiàng)稅額需要計(jì)提嗎?怎么做賬啊

84784958| 提問時(shí)間:2023 11/10 10:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵扣5%的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)處理,不需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額,而是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。 具體的賬務(wù)處理如下: 1.當(dāng)企業(yè)購買原材料或接受服務(wù)時(shí),會(huì)獲得相應(yīng)的增值稅發(fā)票,此時(shí)需要按照發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行賬務(wù)處理。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 1.當(dāng)企業(yè)實(shí)際發(fā)生銷售收入時(shí),需要按照實(shí)際銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅額,并與進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行比較,確定實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅。 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1.如果企業(yè)符合加計(jì)抵扣的條件,可以在納稅申報(bào)時(shí)享受加計(jì)抵扣的優(yōu)惠政策,將加計(jì)抵扣的稅額從應(yīng)納稅額中減去。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)貸:其他收益——政府補(bǔ)助
2023 11/10 11:02
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