問題已解決
10月開專票296588元,票面稅款16787.99元,實際繳稅16788元 1、借:應收賬款 296588 貸:主營業(yè)務收入279800.01 應交稅費-增-銷16787.99 2、借:稅金及附加-城建500.93 -教育附加214.68- 地方教育143.12 貸:應交稅費-附加稅858.73 11月繳納時:借:營業(yè)外支出0.01 貸:應交稅水-增-銷 0.01 借:應交稅費-增-銷 16788 應交稅費-附加稅858.73 貸:應交稅費-增-進 146.68 應交稅費-增-加計遞減 729.55 銀行存款 1677
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速問速答同學你好
你的問題是什么
2023 11/10 09:57
84784970
2023 11/10 10:05
2、印花稅繳納:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅44.49
貸:銀行存款 44.49
3、車船稅結轉 借:管理費用 269.28
貸:應交稅費-車船費 269.28
老師,我想請問結合這兩個表格,我這么做分錄對嗎?之前的留抵退稅1599.3不需要再做賬務處理了是嗎?
樸老師
2023 11/10 10:08
印花稅不計提那分錄是
借稅金及附加
貸銀行存款
這樣的
84784970
2023 11/10 10:33
哦,印花稅我沒有計提,第2個分錄就是繳納時直接做的,那其他的分錄是不是都沒有問題?留抵退稅的1599.3不用再做賬務處理了吧
樸老師
2023 11/10 10:36
這個不用計提
可以直接做繳納的分錄
就是我上面的分錄
2.不用了
84784970
2023 11/10 12:50
那留抵退稅的1599.3應交稅費未交增值稅和應交稅費進項稅額轉出的科目始終有余額呀
樸老師
2023 11/10 12:55
下個月繼續(xù)抵扣就可以
84784970
2023 11/10 13:14
留抵退稅的1599.3已經退回我們公司賬戶了
樸老師
2023 11/10 13:20
借銀行
貸進項轉出
這樣做
84784970
2023 11/10 13:43
這筆分錄在轉出銀行的時候就做了,還有一筆分錄是借:應交稅費-未交增值稅1599.3 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1599.3。我現在是不是應該再做一筆 借:應交稅費-增-進項轉出1599.3 貸:應交稅費-未交增值稅1599.3,我自己有點繞迷糊了
樸老師
2023 11/10 13:49
進項轉出結轉了就可以
結轉到轉出未交增值稅才對吧
84784970
2023 11/10 13:56
那應該怎么做?
樸老師
2023 11/10 13:59
同學你好
借進項轉出
貸轉出未交增值稅
借轉出未交增值稅
貸未交增值稅
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